项目名称 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司****年-****年度会计师事务所采购项目公开招标采购公告 |
公告发布媒体 | ********,中国招投标公共服务平台 |
公告开始时间 | ****-**-** **:**:** |
标段名称 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司****年-****年度会计师事务所采购项目 |
标段编号 | ************/** |
标段开始时间 | ****-**-** **:**:** |
标段结束时间 | ****-**-** **:**:** |
公告发布截止时间 | ****-**-** **:**:** |
开标时间 | ****-**-** **:**:** |
控制价 | *******.0元 |
交货期(天) | **** |
交货期说明 | (1)本项目服务期限三年,服务合同一年一签。 (2)招标人在履行公司董事会、股东大会审议程序后,根据审议结果决定是否与中标候选人签署合同。如审议未通过,则本次招标未能确定中标单位,招标人另行组织服务采购工作。 (3)按照招标人公司章程规定(一百七十条:公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘),本项目服务合同一年一签。第一年合同服务期届满后,招标人组织相关部门对服务供应单位服务质量进行评价,根据评价结果由招标人按程序决定是否续签服务合同。招标人决定续聘的,双方续签为期一年的服务合同;第三年服务合同视第二年评价结果由招标人按程序决定是否续签。第一年服务评价结果被评定为不合格,招标人有权单方决定不再续签服务合同,但服务供应单位仍应履行完成第一年服务合同约定的全部事项。 |
开标地点 | ******** |
文件获取地点 | ******** |
招标/采购范围 | 本次深房集团招标采购一家符合资质且综合能力较强的会计师事务所,为深房集团及其下属企业提供2024年-2026年度财务审计和内控审计,对各家公司按照企业会计准则编制的12月31日的资产负债表和当年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计,并出具如下报告:(1)出具A、B股财务报表审计报告和内部控制审计报告;(2)在年度审计工作的基础上视深房集团需要及深圳市证券交易所、深圳市证监局的要求,出具财务报表涵盖期间的其他专项报告和专项说明,如非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、年度审计意见书等;(3)出具深房集团认为必要的下属公司和分公司年度审计报告;(4)出具深房集团认为必要的国内下属公司年度外汇年检报告等。 投标人通过执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计意见: (1)财务报表是否按照企业会计准则的规定编制; (2)财务报表是否在所有重大方面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量。 特定要求: 中标事务所应有高质量推进本项目所需的充足的人力及其它资源保障,保证所提交的年审报告符合证监会对上市公司的审计要求。为保证业务的连续性,中标人在服务期内更换项目负责人须取得招标人同意(招标人要求更换除外)。 |
资格条件 | 1.投标人须为境内依法设立并具备国家行业主管部门和中国证监会颁发的开展业务所需的执业资格(会计师事务所执业证书),必须具备证券期货从业资格(会计师事务所证券、期货相关业务许可证或其他备案证明文件)。 2.具备良好的社会信誉:①投标人在最近三年内没有处于被责令停业、或投标资格被取消,或财产被接管、冻结、破产状态;没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录,没有重大质量问题。②投标人自2021年1 月1日至投标截止时间,提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。③近三年内投标人所在分所及其执业注册会计师未因职业道德或重大过失而受到司法行政部门的行政处罚或者注册会计师协会/行会的处理,负责年审的项目合伙人、注册会计师及核心成员近3年内没有被行业主管部门、证券监管部门给予行政处罚及行业处分记录,在承办市属国有业有关工作中未出现重大质量问题。 3.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一:①失信被执行人;②重大税收违法案件当事人名单(税收违法黑名单);③政府采购严重违法失信行为。同时,不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(说明:①由采购人、招标代理机构于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如在上述网站查询结果均显示没有相关记录,视为不存在上述不良信用记录)。 4.项目负责人自2021年1月1日至少签字过有一项上市公司审计业绩或房地产开发企业审计业绩。 |
采购单位名称 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
采购联系人 | ** |
采购联系电话 | *********** |
项目编码 | ************ |
项目地址 | 深房集团本部及下属企业所在地 |
项目概况 | 本次深房集团招标采购一家符合资质且综合能力较强的会计师事务所,为深房集团及其下属企业提供2024年-2026年度财务审计和内控审计,对各家公司按照企业会计准则编制的12月31日的资产负债表和当年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计,并出具如下报告:(1)出具A、B股财务报表审计报告和内部控制审计报告;(2)在年度审计工作的基础上视深房集团需要及深圳市证券交易所、深圳市证监局的要求,出具财务报表涵盖期间的其他专项报告和专项说明,如非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、年度审计意见书等;(3)出具深房集团认为必要的下属公司和分公司年度审计报告;(4)出具深房集团认为必要的国内下属公司年度外汇年检报告等。 投标人通过执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计意见: (1)财务报表是否按照企业会计准则的规定编制; (2)财务报表是否在所有重大方面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量。 特定要求: 中标事务所应有高质量推进本项目所需的充足的人力及其它资源保障,保证所提交的年审报告符合证监会对上市公司的审计要求。为保证业务的连续性,中标人在服务期内更换项目负责人须取得招标人同意(招标人要求更换除外)。 |
行业 | 金融业 |
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